海能達(dá)(002583,股吧)(002583.SZ)發(fā)布2019年年度報告,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78.44億元,同比增長13.11%;歸屬上市公司股東的凈利潤8080.65萬元,同比下降83.05%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-4978.45萬元;基本每股收益0.04元,公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10.79億元,同比增長1014.04%。
公司是全球領(lǐng)先的智能專用通信產(chǎn)品及解決方案提供商,滿足包括公共安全、政務(wù)應(yīng)急、大交通、能源、工商業(yè)等行業(yè)客戶的需求,為日常運(yùn)營與應(yīng)急指揮,提供更快、更安全、更多連接的專網(wǎng)通信及融合指揮調(diào)度集成解決方案。公司專注于客戶價值,建立了覆蓋全球的營銷網(wǎng)絡(luò),業(yè)務(wù)范圍覆蓋全球120多個國家和地區(qū)。公司持續(xù)在專網(wǎng)通信領(lǐng)域上做深做強(qiáng),不斷加強(qiáng)自身的專業(yè)能力,并結(jié)合公網(wǎng)通信的快速發(fā)展及5G商用部署,積極開拓運(yùn)營商市場,為全球城市安全穩(wěn)定、行業(yè)高效運(yùn)行提供核心價值。
公司同時掌握PDT、TETRA、DMR三大主流專業(yè)無線通信數(shù)字技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),可提供全系列端到端的窄帶專網(wǎng)通信產(chǎn)品,并充分利用豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),以業(yè)務(wù)為驅(qū)動、以用戶場景為基礎(chǔ),為客戶提供涵蓋終端及配件設(shè)備、中轉(zhuǎn)設(shè)備、系統(tǒng)集群、后臺管理、上層指揮調(diào)度業(yè)務(wù)等深度定制化的一站式解決方案,持續(xù)引領(lǐng)PDT、TETRA、DMR專業(yè)數(shù)字通信市場。
報告期內(nèi),公司發(fā)布了新一代PDT/DMR終端產(chǎn)品,在結(jié)構(gòu)、工藝、射頻、音頻等技術(shù)上均實(shí)現(xiàn)了新的突破和跨越,機(jī)身輕薄、語音高清、續(xù)航持久、靈敏度業(yè)界領(lǐng)先,為用戶精心打造更專業(yè)、更可靠的專業(yè)數(shù)字對講機(jī)。公司發(fā)布了TETRA中低端新數(shù)字手持系列終端,為在工廠、港口或露天礦場等惡劣環(huán)境中作業(yè)的用戶量身打造,產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)、硬件、音頻方面有更優(yōu)異的表現(xiàn)。公司新推出一體化微型基站,具備體積小、重量輕、安裝方便等特點(diǎn),主要針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所、高速卡口、隧道等應(yīng)用場景,進(jìn)一步豐富了公司專網(wǎng)通信系統(tǒng)產(chǎn)品線。
營業(yè)收入穩(wěn)定增長,經(jīng)營現(xiàn)金流持續(xù)改善的原因主要包括:①公司在宏觀形勢承壓的背景下,海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)良好拓展,國際競爭力和業(yè)務(wù)布局進(jìn)一步夯實(shí);②公司推進(jìn)業(yè)務(wù)從專網(wǎng)通信向?qū)S猛ㄐ偶敖鉀Q方案轉(zhuǎn)型,加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新投入,報告期內(nèi),基于智能、寬帶、融合平臺的新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷售,帶動銷售收入穩(wěn)定增長;③公司圍繞“精工智坊”核心戰(zhàn)略,持續(xù)拓展高端制造業(yè)務(wù),報告期內(nèi)EMS智能制造業(yè)務(wù)保持快速增長;④改裝車業(yè)務(wù)拓展取得較好成績,收入實(shí)現(xiàn)高速增長;⑤持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化運(yùn)營,強(qiáng)化現(xiàn)金流管理,經(jīng)營性現(xiàn)金流創(chuàng)歷史新高。
凈利潤大幅下滑的原因主要包括:①產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)的變化,主要是EMS業(yè)務(wù)和改裝車業(yè)務(wù)增速較快,導(dǎo)致產(chǎn)品綜合毛利率下降;②訴訟案件進(jìn)入庭審前密集準(zhǔn)備和開庭階段,導(dǎo)致律師費(fèi)同比大幅度增加。